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Demonstrativo do Montante e Fonte dos Recursos Aplicados
Tabela 30 – Quadro Demonstrativo da Execução Orçamentário-Financeira por Iniciativa e Ele-
mento de Despesa – Fonte 100 (Acumulado de Janeiro a Dezembro/2012)
Iniciativa
Orçamento
Programado/
Liberado
Empenhado
Liquidado
Pago
4159
Gestão das Redes
119.002.939,00 113.172.254,47
85.998.946,64
75.572.322,50
4161
Rede de Urgência e
Emergência
115.297.524,00 109.272.042,22 101.673.220,18
90.761.544,38
4162
Mãe Paranaense
76.998.452,00
73.467.756,00
35.267.614,24
31.181.115,31
4163
Gestão das Unidades
Próprias
845.819.316,00 828.341.800,04 766.213.581,49 745.914.198,57
4164
Atenção às Urgências e
Emergências - SIATE
33.577.680,00
32.867.377,91
32.867.377,91
32.841.410,56
4165
Gestão de Serviços
29.380.210,00
26.882.394,36
23.730.608,01
20.581.372,19
4166
Apoio à Saúde do Ado-
lescente
763.065,00
399.585,80
59.290,96
52.927,96
4167
Gestão do Complexo
Médico Penal
25.945.346,00
22.999.805,42
22.809.640,88
22.575.199,66
4168
Gestão do HU do Norte
do PR
150.193.543,00 150.165.648,50 146.515.878,69 146.515.878,69
4169
Gestão HU de Maringá
66.146.000,00
66.109.351,67
65.734.351,67
65.734.351,67
4170
Gestão HU do Oeste do
PR
50.763.330,00
50.762.368,69
50.576.326,57
49.897.430,91
4172
Assistência Farmacêu-
tica
152.889.985,00 147.844.348,70 108.698.141,38
87.297.634,59
4173
Vigilância e Promoção
da Saúde
34.404.179,00
32.657.636,97
30.816.400,96
1.879.571,26
4174
Melhoria Nutricional
71.658.909,00
71.618.796,79
66.192.193,87
66.192.193,87
9062
Encargos Especiais
6.697.980,00
6.697.980,00
6.520.102,04
6.008.180,49
Total Geral
Fonte 100
1.779.538.458,00 1.733.259.147,54 1.543.673.675,49 1.443.005.332,61